增值税申报、抵扣如何做分录

2022-02-28 07:34 来源:网友分享
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增值税申报、抵扣如何做分录?作为一般纳税人企业月度申报的增值税是可以按照发票凭证申请进项税认知和抵扣的,相关的会计分录则是可以计入应交税费的其他明细科目来核算的,完整的增值税申报和抵扣的会计分录资料都会在这里介绍,欢迎你们来阅读下述文章.

增值税申报、抵扣如何做分录

1、收到进项:借:应交税费-应交增值税(进项税)

2、开出增值税发票:贷:应交税费-应交增值税(销项税)

销项-进项=本月应该交税金(销项和进项在"应交税费-应交增值税"一个账户上,余额可能是正数或负数.月末都要将余额转入:应交税费-未交增值税,月末,应交税费-应交增值税科目余额应该是0)

3、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

4、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费-未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费-未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额.

5、交税后:

借:应交税费-未交增值税-已交增值税

贷:银行存款

增值税申报、抵扣如何做分录

抵扣进项税分录如何写?

企业实际抵扣进项税额的时候不需要单独做分录进行调整,企业购进货物的时候,其对应的进项税额可以计入到待认证进项税额科目,实际认证后转入应交税费-应交增值税-进项税额科目.企业在月末时,根据销项税额与进项税额的差额,做如下分录进行处理:

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费-未交增值税

应交税费科目用于核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等.企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算.

增值税申报、抵扣如何做分录?以上内容就是本期小编老师讲解的相关资料,其实很多学员们读完之后应该都知道,一般纳税人企业的增值税申报和进项税抵扣都是可以通过应交税费的增值税和转出进项税科目核算的.如果你们觉得上文的资料还有其他的问题,都是可以来本网站上免费学习.

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