对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

2019-10-24 14:20 来源:网友分享
4426
在两方交易的过程中如果开具的蓝字发票产生了错误,那么就需要开具相应的红字来进行冲减.如果对方开具红字发票导入后不显示怎么回事?对于这个问题,小编建议可以检查网络,如果还没有显示可以打电话进行咨询.具体的操作步骤请阅读下文.

对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

选择"导入网络下载红字发票信息表",显示信息表选择界面,请点击"下载",在选择需要开具的红字发票信息表,再点击"选择".

红字发票有两种开票方式,一种就是导入开具,就是把红字发票信息表导出后,产生一个文件,直接把这个文件以导入的方式开具红字发票,还有一种就是手工开具,一般都是选择这一种,按照提示录入两遍红字发票信息表上"3217"开头的十位数编码,原发票代码及发票号码,会自动带出开票信息及内容,按照提示一步一步来完成操作.

如何将开票系统的红字发票导入申报系统

1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.

3、开红字发票:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击

"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.

对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

开红字发票导入信息不完整怎么处理?

检查错误信息重新开.

填开红字发票信息表注意事项:

1. 购买方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号填写新税号或旧税号均可,信息表打印的购买方税号和填写的一致.

(2)若销售方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号只能填写旧税号,信息表打印的购买方税号为旧税号;如果信息表上购买方税号填写新税号,则信息表无法保存.

2. 销售方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号填写新税号和旧税号均可,信息表打印的销售方税号统一为新税号.

(2)由销售方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号只能填写新税号,信息表打印的销售方税号为新税号.

注:进行此操作需要新旧税号进行关联,具体业务流程建议咨询所属税务机关.

对方开具红字发票导入后不显示怎么回事?通常情况下如果操作没有错误可以检查网络是否连接.文章中会计学堂整理了具体的红字发票导入系统的操作,大家可以按照文章的知识进行.希望本文的内容能对大家有所帮助.

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问题
圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂