去年多做了450元的收入,少做了450元的销项税,今年我应该怎么调整多做了收入导致企业所得税也多交了112.5,这个我可以不管它了吗?反正也退不回来
神奇小飞侠
于2018-06-01 11:28 发布 1340次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-01 11:30
1、调整分录如下:
借:主营业务收入 450
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 450
2、不能不管,需要调整。
相关问题讨论

你好,同学。
可以的,也是可以的
2020-04-20 14:53:04

1、调整分录如下:
借:主营业务收入 450
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 450
2、不能不管,需要调整。
2018-06-01 11:30:09

你好,同学,是的,如果税局不认可,你就要在企业所得税汇算的时候填写纳税调整明细表,把这笔支出调增出来。
2021-10-17 10:00:18

你好
是进项不允许抵扣的吗
2020-12-25 15:46:05

您好,间接法是指在会计利润的基础上,加上纳税调整增加额减去减少额这样调整的
2021-12-09 17:26:19
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