老师好,接手上一家公司,有一笔代收的应收账款50000,我录入期初数应收账款的借方,收到货款用的是贷方,替上一家公司支付税款10000,剩余的款40000用其他应付款走的,现在有其他应付款借方余额,怎么调整啊老师!是不是我用的科目不对呢,希望老师帮忙解答!
乐观的冬天
于2024-12-28 20:13 发布 85次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-12-28 20:15
您好,这个不是我们的资产,就不要录期初的
借:银行 50000 贷:其他应付款 50000
借:其他应付款 50000 贷:银行 40000 应交税费-代扣代缴 10000
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同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01

其他应收款,借其他应收款贷银存
2019-02-02 16:30:50

你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55

你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53

你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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