老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

公司注销的时候应付账款里和其他应付款都有账还有其他应收款都有账,但是公司亏损9万多,这种要怎么平账才能注销呢。
答: 你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
公司是筹建期,借了老总的钱做备用金,借 现金 贷 其他应付款,然后他又从中借款,又做的是借 其他应收款,贷 现金 总感觉这样做很菜鸟,本来想把他的借款直接挂应付账款的借方,冲公司欠他的钱,可是又怕他到时搞不清楚,哪种方法比较好?
答: 您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们单位为了食堂周转,来借款,但是账上只有一笔其他应付款(财政局要求做成往来不能做收入),借款的时候分录我可以做成借:其他应付款 贷:其他应收款吗?
答: 同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款









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向日葵 追问
2020-03-28 13:38
maize老师 解答
2020-03-28 13:40