上个月有留底税额,但是账面上没做账,这个月做完后,申报增值税把上期留底的给抵扣了,导致我账面的应交增值税余额不一致,我要怎么处理了?
暗香疏影
于2018-05-31 16:29 发布 1464次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2018-05-31 16:32
没听明白,你本月做了并抵扣了怎会账面的应交增值税余额和那里不一致呢?
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这个是需要看你们各科目的余额,就是具体每个末级科目的余额,以及差异的原因,才能调账
2021-01-14 11:05:49

没听明白,你本月做了并抵扣了怎会账面的应交增值税余额和那里不一致呢?
2018-05-31 16:32:59

你好,不是的,这个不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

是的
2016-03-09 14:01:25
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