送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-12-23 20:49

您好,不用,这个按实际发生来做账就可以

皈真 追问

2024-12-23 20:51

老师,借管理费用-福利费,贷可以其他应付款吗

刘艳红老师 解答

2024-12-23 20:51

要通过应付职这个科目的

皈真 追问

2024-12-23 20:53

那老师你说下应该怎么做?收到一年的餐票,谢谢

刘艳红老师 解答

2024-12-23 21:00

借:管理费用-福利费 
贷:应付职工 
借:应付职工 
贷:银行存款

皈真 追问

2024-12-23 21:02

谢谢老师!职工教育经费也需要这样吗?
借:管理费用-职工教育经费
贷:应付职工 
借:应付职工 
贷:银行存款

刘艳红老师 解答

2024-12-23 21:06

是的,是的,就是这样的

皈真 追问

2024-12-23 21:07

谢谢刘老师~~

刘艳红老师 解答

2024-12-23 21:08

不客气,很高兴帮你

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相关问题讨论
借:管理费用(或其他相关费用科目) 贷:银行存款(或现金)
2024-10-22 13:35:01
你好,员工餐费可以做成员工福利,这个明细不是工资
2022-05-18 10:21:31
你好,食堂费用计入福利费,收到员工餐费冲减福利费。
2021-03-12 10:04:39
1借销售费用或者是管理费用、差旅费, 贷银行 2借销售费用、招待费,贷银行 3借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款
2023-09-17 17:41:40
暂时挂其他应付款就是了
2022-08-19 09:55:08
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