送心意

QQ老师

职称中级会计师

2024-12-17 13:19

你好!当月你确认的无票收入?差额怎么产生的?是临时的还是就按发票金额结账?

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相关问题讨论
同学您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-应交增值税 祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
要是不涉及税,按113去做。
2020-04-23 07:32:55
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