送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-07-14 08:58

您好, 没错就是这么做的

勤奋的芹菜 追问

2022-07-14 09:05

那这个普票是不能认证抵扣的,账上这样做了就可以,纳税申报时要怎么填?手动填入销售额及税额?

东老师 解答

2022-07-14 09:05

对,这个收入金额你是需要手动填到里面的。

勤奋的芹菜 追问

2022-07-14 09:16

其它就没什么不一样的是吗

东老师 解答

2022-07-14 09:16

对其他的并没有什么不一样的。

勤奋的芹菜 追问

2022-07-14 09:23

增值税申报时填附表一的其它开具栏吗

东老师 解答

2022-07-14 09:23

对,填写单开具的其他发票里面。

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相关问题讨论
您好, 没错就是这么做的
2022-07-14 08:58:42
借银行存款贷主营业务收入、应交税费应交增值税销项税额。
2022-02-22 15:31:57
没有问题是对的呀。
2023-10-09 16:12:57
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-04-04 15:51:58
根据相关会计准则,当主营业务收入产生应交税费时,应分开记录主营业务收入和应交增值税(销项)。
2023-03-15 15:45:46
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