老师,前期收到商品未付款,未收到发票,我做的分录是:借:库存商品 贷:应付账款——暂估入库。上个月我们把货款支付 了,但是还没收到发票,请问这个分录该怎么写? 请耿老师回复 请耿老师回复 请耿老师回复

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于2024-12-12 13:04 发布 112次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-12-12 13:11
付款的时候
借预付账款
贷银行存款
然后收到发票的时候
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷预付账款
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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借库存商品,贷银行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
你好,是的,需要考虑税金部分
2016-12-27 15:04:33
你好,按照您第一种做法就可以的。
2022-07-14 10:12:33
你好,委托加工的不能直接做库存商品,要做委托加工物资
2022-04-12 22:27:53
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