老师,前期收到商品未付款,未收到发票,我做的分录是:借:库存商品 贷:应付账款——暂估入库。上个月我们把货款支付 了,但是还没收到发票,请问这个分录该怎么写? 请耿老师回复 请耿老师回复 请耿老师回复
智诚鑫源财务公司
于2024-12-12 13:04 发布 51次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-12-12 13:11
付款的时候
借预付账款
贷银行存款
然后收到发票的时候
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷预付账款
相关问题讨论

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100
本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100
和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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