2017年应该做一笔借:所得税费用贷:递延所得税资产,但是忘记做了,17年的财务报表出了,汇算清缴也申报完了,这个应该怎么处理?是在2018年做一笔借以前年度损益调整贷,递延所得税资产吗?
林大大
于2018-05-26 15:44 发布 2077次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-26 15:57
您好,一般不需要的,直接做借:所得税费用,贷:递延所得税资产。就行。
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您好,一般不需要的,直接做借:所得税费用,贷:递延所得税资产。就行。
2018-05-26 15:57:12

您的理解是正确的
还要做
借:利润分配——未分配利润2000
贷:以前年度损益调整2000
2020-04-16 20:15:38

同学,你好,老师看一下
2021-08-09 14:23:43

结转借:所得税费用贷:本年利润
2017-05-13 10:23:18

是的啊 ,去年的今年用以前年度损益调整
2018-01-31 14:39:38
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