老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

后付房租的账务处理?计提时:借:管理费用-房租贷:其他应付款付款日:借:其他应付款贷:银行存款
答: 你好!是的,现在没有预提费用科目了,可以在其他应付款中过度!
支付3个月房租30000元的会计分录 借:管理费用--房租 10000 其他应付款--房租20000 贷:银行存款 30000 次月借:管理费用--房租10000 贷:其他应付款--房租10000 这样做对吗?
答: 您好,支付3个月房租30000元的会计分录 借:管理费用--房租 10000 长期待摊费用--房租20000 贷:银行存款 30000 次月借:管理费用--房租10000 贷:长期待摊费用--房租10000 。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师2022年12月23年1月、2月房租费42000,3月份支付.12月计提借:管理费用14000 贷:其他应付款140001月计提借:管理费用14000 贷:其他应付款140002月计提借:管理费用14000 贷:其他应付款140003月份支付借:其他应付款42000 贷:银行存款42000
答: 可以的,可以这么做的。










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