- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

本月调整,分录如下:
借:营业外支出 0.03
贷:应交税费-应交增值税 0.03
2018-05-25 13:56:12

借:应交税费0.21贷:管理费用-其他0.21
2017-06-20 07:39:54

你好!增值税正常处理就可以的,附加税通过以前年度损益调整处理
2019-05-31 14:27:54

您好
借:原材料或成本
贷:应交税费-应增值税进项
2023-07-10 21:01:05

您好,借:应交税金-未交增值税 0.01 借:管理费用 -0.01
是哪次进项税少入了0.01,相当于费用多了0.01,现在冲平
2023-10-31 10:50:26
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