上个月我这边有给供应商开了一张红字增值税信息表,对方也开了红字发票给我,那我是不是应该在上个月做进项转出?我上个月没有做进项转出的凭证,那我这个月应该怎么做呢?
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于2018-05-25 11:34 发布 715次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-25 11:38
你好,红字发票是做进项负数,而不是转出
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税 额)
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你好,红字发票是做进项负数,而不是转出
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税 额)
2018-05-25 11:38:09

进项税确认为应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-05 09:43:26

你可以联系当时供应商,询问他们开具的发票信息,应该可以查到这些信息。
2023-03-24 12:33:20

你好,你们提交红字发票信息表,通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 16:44:58

同学你好,您方需要按红字发票做购入分录的负数分录
2021-03-15 13:50:38
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2018-05-25 11:45
邹老师 解答
2018-05-25 11:50