老师你好,暂估的库存结转成本的话,第二个月收到发票付款时怎么做分录啊?

毀若亦 ♡
于2024-11-11 13:27 发布 162次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,把前面的暂估冲掉就可以
2024-11-11 13:35:53
您好,没发票入库,借库存商品贷应付账款暂估,后期收到发票,红字冲回暂估分录,再按发票重新做账
2022-04-13 21:44:49
冲销前期的暂估分录,包括结转成本分录,重新按发票的金额入账处理,重新结转成本
2019-04-09 10:59:59
您好,
会计分录是把原暂估全额冲红,按发票金额更新做凭证即可。
2016-10-25 17:48:35
正常做就可以,这个暂估最好是准确点,你结转成本根据这个暂估单价来做,要不需要取得发票单价不对还需要冲回结转成本
2019-01-11 11:42:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


