- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,账上是可以这样子做的。
2024-10-30 11:58:03

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-10-27 16:57:06

你好,贷方一般是其他应付款
2016-11-12 10:05:26

你好,公司购进Pos,借;库存商品,贷;银行存款
收的押金,借;银行存款,贷;其他应付款
2020-07-02 14:34:53

你好 借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分 红冲计提:借管理费用-单位部分社保 红字 贷应付职工薪酬-单位部分社保 红字
2020-04-11 14:01:52
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