老师,想问一下已抵扣的进项税额转出分录是怎么样的? 原来购入商品是手机,做了进项 借:管理费用-职工福利费 100 应交税费-进项税额 20 贷:银行存款 120 期末结转增值税 借:应交税费-销项税额 30 贷:应交税费-进项税额 20 应交税费-未交增值税 10 这种情况下转出分录怎么做?

Ada~冲啊
于2024-10-30 09:02 发布 218次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2024-10-30 09:03
你好,根据你的描述,这里的进项转出的分录是
借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-27 15:33:21
借管理费用、福利费
贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-11-24 14:20:09
你好,根据你的描述,这里的进项转出的分录是
借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2024-10-30 09:03:20
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2024-10-30 09:05
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2024-10-30 09:05
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2024-10-30 09:06
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