送心意

堂堂老师

职称中级会计师

2024-10-19 13:28

先冲回上个月的暂估,借:成本费用(红字),贷:应付账款(红字)。然后用实际金额做账,借:成本费用,贷:银行存款/应付账款。

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先冲回上个月的暂估,借:成本费用(红字),贷:应付账款(红字)。然后用实际金额做账,借:成本费用,贷:银行存款/应付账款。
2024-10-19 13:28:25
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
红冲暂估 原来分录 不变金额负数 再做发票金额的分录 正常不会出现负数
2019-11-23 10:58:40
您好 请问您暂估分录怎么写的 红冲的时候分录怎么写的 实际发票分录怎么写的 各自的金额是多少
2022-01-14 22:24:25
补成本借以前年度损益调整贷银存等科目 借利润分配贷以前年度损益调整 汇算清缴成本调减
2019-05-20 14:15:19
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