老师你好,我是购买方2年前的进项发票需要红冲,发票已经认证,我现在开具红字信息表以后,进项税额会直接红冲我的留底税额吗?

这一世的回眸????
于2024-10-18 09:58 发布 35225次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2024-10-18 10:05:38
发票不要跨年,你可以先入账不认证,做应交税费待认证进项税额就可以
2019-11-05 16:08:53
你好,全年收入3306020.1;税负1%需要交税=实际缴纳缴纳税款/不含税收入
实际缴纳缴纳税款=3306020.1*1%=33060.2元。
33060.2-11604%2B114908.67%2B15034.72=151399.59元 (需要的销项税)
需要开票不含税收入=销项税151399.59/你单位增值税税率
2024-04-01 11:45:38
可以的,可以这么做的。
2023-03-31 14:42:38
是的,应该是一致的哈
2023-02-20 15:51:45
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