我们公司给一个公司开票本来要开17的,但是5月1后开的,开的是16的,然后总金额还是开的那么多,对方让我们老板把一个点的税钱直接用现金给那家公司了,这个账要怎么处理钱是老板自己先出的,他现在来报账。
菲童牛宝
于2018-05-21 14:32 发布 898次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个公司做不了。至少外帐做不了。因为在账上,发票是那么多,收到的钱也是那么多。已经平了
2018-05-21 14:33:35

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,内帐可以计入税金及附加核算
但是我个人认为不应当给税钱的,因为这个是国家对税率调整,而不是纳税人调整价格带来的变动
如果是从17%调整到18%,对方会额外给一个税点给你单位吗
2018-06-09 14:00:01

你好!如果做外账需要有其他发票来报销
2018-06-09 13:53:52

同学你好!分公司就把总公司当客户一样的开票就好了。两种方法都可以:1、总公司给分公司打多少款就开多少发票。2、分公司开含10个点的发票给总公司,总公司再开10%部分给分公司抵成本。具体你还得看总公司财务要求怎么操作的
2019-06-04 10:27:57
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