- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-10-10 13:57
您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增
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您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增
2024-10-10 13:57:53

你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12

借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54

你好
企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
进项转出
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25

你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
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