送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-10-10 13:57

您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增

武月红 追问

2024-10-10 14:01

老师我怎么知道他扣没扣

武月红 追问

2024-10-10 14:02

它是填错了填到营业外支出了 如果改报表改到成本里面

武月红 追问

2024-10-10 14:03

如果算到成本里面 不是正常扣除了吗  老师求指点

小锁老师 解答

2024-10-10 14:04

对,就是算到成本中,所得税允许扣除,不再调增就行,这个意思

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相关问题讨论
您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增
2024-10-10 13:57:53
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
你好 企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 进项转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
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