送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-09-24 13:27

你好,这个为什么不一致
是因为有赠送的吗?

槐花飘香 追问

2024-09-24 13:30

老师请你看一下,这是我们公司的表格

宋生老师 解答

2024-09-24 13:30

你说的是哪个数据跟哪个数据不一致?

槐花飘香 追问

2024-09-24 13:36

老师你看到2栏了吗?应收金额和营业合计不相等啊?
这分录乍么做啊

宋生老师 解答

2024-09-24 13:38

你好,这个老师不知道这个软件它的数据是怎么来的
,没办法确定分录啊

槐花飘香 追问

2024-09-24 23:04

老师我们足浴行业,这是点钟宝软件,第一栏次是收入,第二栏次是折扣,第三栏次是充值信息,我想请教你收入折扣和充值分录怎么做呢

宋生老师 解答

2024-09-25 08:04

你好,收到充值的时候,借银行存款,贷预收账款
然后消费的时候,借销售收入,预收账款,贷主营业务收入,应交税费

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个为什么不一致 是因为有赠送的吗?
2024-09-24 13:27:02
您好,借;销售费用-业务招待费 4500,贷:预收账款 4500。 实际消费时, 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2024-09-01 13:01:15
足浴店前台工资,记账时借“管理费用-员工薪酬”,贷“应付职工薪酬”。确保会计科目使用正确,符合行业特性。
2024-09-10 16:39:55
您好!这个差额可以不入。在备查簿中登记。
2017-03-29 10:46:41
你好,计入财务费用,借现金,财务费用,贷主营业务收入
2021-12-03 22:13:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...