送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-10-05 14:42

同学,你好
借:管理费用-福利费
贷:银行存款

槐花飘香 追问

2024-10-05 14:46

老师,我们公司收到进项票,当期不需抵扣分录怎么做

小菲老师 解答

2024-10-05 14:46

同学,你好
抵扣不了,福利费不能抵扣

槐花飘香 追问

2024-10-05 14:46

是一般纳税人,收到的是专票

小菲老师 解答

2024-10-05 14:46

同学,你好

当作普通发票做

槐花飘香 追问

2024-10-05 15:01

老师
分录怎么做

小菲老师 解答

2024-10-05 15:01

同学,你好
借:管理费用-福利费
贷:银行存款

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2024-10-05 14:42:28
您好,给服务员发工资也得申报个税
2024-10-08 13:52:08
借xx费用劳保贷银行存款
2020-12-30 13:35:32
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:管理费用--劳保费 贷:库存商品
2017-05-23 09:38:29
你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。 发工作服,扣工资 (在支付工资时处理) 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-工装 应交税费-个税 银行存款等 下月开始,在支付工资时处理: 借:应付职工薪酬 其他应付款-工装 A/12 贷:其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款等
2018-03-12 11:53:26
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