老师 支付工资时 的会计分录是什么 包括代扣社 问
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税 答
老师 我们企业是生产企业型出口企业,现在有外购 问
你好,不可以的,这个出口免税,进项税额转出入成本核算的 答
4S店 客户在抖音平台买劵 劵的金额是1000元,实际 问
您好收到的记录或发票入账就可以 答
代扣代缴劳务报酬得个人所得税如何做分录 问
您好,这个支付工资的时候做 借:应付职工 贷:银行存款 应交税费-个税 答
老师,您好,质管部出去培训,培训费需要入应付职工薪 问
通过应付职工薪酬科目过渡,会更规范 答

你好,企业付的钉钉年费9800元,那么是一次性计入管理费用-办公费,还是先计入预付账款,然后每个月分摊计入费用呢
答: 可以一次性计入管理费用-办公费
老师,我们单位办公室是租的,交租金是交一年的,每个月需要分摊,我做借管理费用-待摊费贷预付账款对吗
答: 你好,对的是的,是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我这边还有一个分录我不知道怎么做,原先是借预付账款-注册公司2400贷其他应付款2400,后来跟代账公司有一个业务取消了,代账那边开票开了800得注册公司费过来,还有1600元直接退还给法人了,因为之前得也是法人垫付得,我这样做对不对借管理费用-办公费800贷预付账款800,借其他应付款-1600,贷预付账款-1600对吗
答: 哦,你好同学,可以是可以,但是你尽量把那个负数给去掉,你换一下会计科目的位置。










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