给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

由于企业现在处于筹建期,尚未开始生产经营,应交增值税科目只有进项税,没有销项,集团非要结转,那么结转分录应为借:应交增值税-留抵税金 贷:应交增值税-进项税金对吧
答: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)
销项税减进项税减上期留抵数=应交增值税。本期留抵数据是指增值税的数据吗
答: 你好!是的,一般是指增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,上期有留抵税额1677.92,本期进项税额结转的时候借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1635.57贷:应交税费-应交增值税-进项税额1635.57 包括上期留抵的税额1677.92吗?
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

