老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

月结方式,供应商发出的货物,但是仓库还没收到,要入账吗?在用友系统里,4月30日供应商4月30日发出的货物,5月2日仓库才入库,应当计入4月还是5月的账?和供应商对账一般怎么处理会合适些?
答: 按天进行对账,这个可以按月进行结账,就是双方协商,沟通
4月8日卖出货品收入2万元(先供货后付款),货款在4月10日才付款,4月15日供应商开出发票,请问这样怎么做账?要做暂估吗?
答: 您好 都在同一个月 可以到月末的时候再做入库然后销售 不用暂估 都是一个月内
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对,但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分,后两个月才重新发完,供应商可能发完才给开总数发票,也有可能在发出一部分就开出总数发票,间隔两月间又有发票开出,货物入库,仓管录入又是一条一条的)现在要怎么对帐?
答: 你好,你们是一套账吗?如果不是你不需要拿发票的品目来对直接以入库单入账后的对,发票对总金额就可以了




粤公网安备 44030502000945号



Jane欧 追问
2018-05-17 14:56
江老师 解答
2018-05-17 15:10