送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-16 15:18

你好,是的,通过福利费核算 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的,通过福利费核算 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应收款
2018-05-16 15:18:26
你好,300已经在主营成本-市场部里面含着了
2019-11-26 15:00:19
自己摘要写清楚就可以 ab是一个
2019-07-05 17:12:41
你好,当时做账应该是 借:银行存款 贷:其他应付款—个人 现在要钱时做上述相反分录。
2019-01-16 16:15:09
你好! 借:长期股权投资 贷:无形资产…代理权
2019-10-24 07:20:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...