老师,如果市场部预支5000元备用金,现在他用在了临工工资、福利费、招待费等,实际用了5300元,那就是借:主营成本-市场部5300,贷:其他应收款5000,银行存款300,可是要录市场部的下级科目,这个分录要怎样做,因为福利费、招待费那些录着借:主营成本,贷:其他应收款后,感觉那300不知道要怎么做业务处理

学员Ting
于2019-11-26 14:59 发布 1244次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,300已经在主营成本-市场部里面含着了
2019-11-26 15:00:19
I你好,这样子不好,因为你以后没办法查。还是计入其他应付款更好
2025-02-27 16:34:30
你好,同一个职工或是客户用一个往来科目就行
2023-10-08 08:45:41
同学你好,不需要改的;支付时冲减其他应收款就可以了;
2022-05-16 09:57:31
你好,如果是法人借给他的,有证明吗?有银行回单吗?有的话可以啊。
2021-07-14 09:43:41
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