老师,业务员给我拿了几张24年的电力局开的电费专 问
可以,现在能抵扣入账 答
老师,请问期末资产大于期末负债和所有者权益问题 问
你好,是否结转损益了 答
老师您好请问,科目余额表应交税费应交个税借方余 问
转入税金及附加科目 答
8月份报过无票收入100,12月又开票100,这100填在哪 问
未开票收入-100 开票收入100 答
税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具 问
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。 答

老师,如果市场部预支5000元备用金,现在他用在了临工工资、福利费、招待费等,实际用了5300元,那就是借:主营成本-市场部5300,贷:其他应收款5000,银行存款300,可是要录市场部的下级科目,这个分录要怎样做,因为福利费、招待费那些录着借:主营成本,贷:其他应收款后,感觉那300不知道要怎么做业务处理
答: 你好,300已经在主营成本-市场部里面含着了
你好,原本记账的分录是借:银行存款 100 贷 其他应付款*** 100想把其他应付款统一用其他应收款记录是不是把分录改成:借:银行存款100 贷 其他应收款 100
答: 你好,是的,是这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目,其他应收款,如果老板娘借钱给公司,我分录这么写可以么?借:银行存款 贷 其他应收款
答: 你好,可以的,就是这样子做。










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