公司去年12月份租的办公地,不是法人租的,其他人租的,已付房租,未开发票,现在公司做账怎么做?押一付三的方式付房租,还有押金,怎么按权责发生制分到每个月?怎么做账?

微信用户
于2018-05-16 09:41 发布 686次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-16 09:43
那您12月份有没有分摊房租呢?
相关问题讨论
那您12月份有没有分摊房租呢?
2018-05-16 09:43:31
你好,租金有时间的啊,几个月的租金就按几个月实际摊,没到时间的以后摊。
2018-06-30 18:17:31
您好
付房租
借:预付账款——租金
其他应收款——押金
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用——房租 按月摊销计入
贷:预付账款——房租
2019-03-05 11:11:42
你好 三个月租金 预付借方预付账款 其他应收款-押金贷方银行 按租期分摊费用 借方管理费用贷方预付账款
2019-04-02 14:43:53
很好,首先你可以在内账里记录,把欠租金和押金都分开记录,这样就能明确的体现出双方的经济关系,你也可以在财务报表里记录这部分押金欠款,这样就能很清楚的知道账务的状况了。
2023-03-20 19:43:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



微信用户 追问
2018-05-16 13:45
张艳老师 解答
2018-05-16 14:06