老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师餐票什么情况下可以做到差旅费中,本地的餐饮费可以做差旅费吗
答: 餐票通常在以下情况下可以计入差旅费: 1.员工因出差在外地发生的合理的餐饮费用,例如在出差途中乘坐交通工具时的餐饮支出,或者在出差目的地因工作需要产生的餐饮费用。 2.跟随出差行程一起发生的、与出差活动直接相关的招待客户等必要的餐饮费用。 本地的餐饮费一般不可以计入差旅费。因为差旅费通常是指员工因公务到外地出差所发生的费用。本地的餐饮费更可能计入业务招待费或其他相关费用科目。
公司员工提供的外地的餐饮费发票,可以做差旅费吗
答: 员工提供的外地的餐饮费发票,可以做差旅费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
异地的餐费可以做差旅费吗
答: 和出差有关的话,可以计入到差旅费。





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