送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-14 10:10

你好,需要做一笔计提,然后一笔发放分录,这样应付职工薪酬就不会是负数了

梧桐 追问

2018-05-14 10:12

我可以直接走管理费工资吗?

邹老师 解答

2018-05-14 10:12

你好,需要先计提,然后支付的  
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬     贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
你好,需要做一笔计提,然后一笔发放分录,这样应付职工薪酬就不会是负数了
2018-05-14 10:10:35
你好,是的,是这样做计提,支付分录
2019-03-22 17:29:33
你好, 1、每月计提工资的时候,计提的“应付职工薪酬/应付职工工资”数是计发工资数 2、每月月末结账后,“应付职工薪酬/应付职工工资”是不是应该贷方有余额才对呀,这余额就是计提了当月的工资次月要发放的工资数 3j每月结账后,应付职工薪酬都是没有余额的,一是说明没有计提,二是当月计提当月发放
2019-12-30 00:16:03
你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-04 13:12:41
你好,对的。
2020-03-05 16:18:16
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