送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-11 15:06

发票没拿来前,可以暂估入账。等发票到时红冲暂估分录,然后再按发票金额重新入账。

好好爱自己 追问

2018-05-11 15:08

分录?

张艳老师 解答

2018-05-11 15:13

借  原材料   贷  应付账款——暂估应付款 
实际收到发票时 
借  原材料  负数 贷  应付账款——暂估应付款  负数 
  借  原材料   应交税费——应交增值税(进项税额)  贷  应付账款等

好好爱自己 追问

2018-05-11 15:18

谢谢老师!!

张艳老师 解答

2018-05-11 15:25

不客气的,请给予五星好评,谢谢您。

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相关问题讨论
发票没拿来前,可以暂估入账。等发票到时红冲暂估分录,然后再按发票金额重新入账。
2018-05-11 15:06:17
借:原材料 贷;应付账款-暂估应付账款 次月冲回,取得发票按发票核算
2015-10-17 10:05:48
不用付款做营业外收入,按发票上面入账,冲回你暂估
2019-04-02 08:37:27
借;应付账款-暂估 贷;原材料 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-05-24 14:03:04
你好,只需要冲销暂估入库,不需要对出库也冲销的
2018-01-30 15:19:45
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