- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06

借原材料贷应付账款/银存
2019-12-16 12:57:41

可以的 可以做到1月份来
2019-01-21 14:02:32

不用付款做营业外收入,按发票上面入账,冲回你暂估
2019-04-02 08:37:27
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