- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-02 08:37
不用付款做营业外收入,按发票上面入账,冲回你暂估
相关问题讨论

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06

成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21

你好,这个就是借:原材料 贷应付账款——暂估入库款
2021-11-23 15:44:59

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
然后对之前结转的成本做相应调整
2019-07-08 13:51:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
yang 追问
2019-04-02 08:39
maize老师 解答
2019-04-02 08:44