增值税17%改为16%后,相应扣除供应商1个点的货款是怎么扣的?比如某供应商4月对账10000(原含税17%),但5月1日后只能开16的专票,那相应扣货款10000/1.17*1%=85.47吗?还是怎样?<br>

Garfield
于2018-05-10 11:49 发布 1552次浏览
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宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-10 11:49
你好!这个没有标准,双方能接受就行。
相关问题讨论
你好!这个没有标准,双方能接受就行。
2018-05-10 11:49:39
你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
2019-01-24 09:43:52
一种计算方法(16%-13%)/16%
其实可以换算成不含税价来计算让利价格
10000/1.16*16%-10000/1.16*13%
2019-03-26 10:47:57
增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
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2018-05-11 16:28
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2018-05-11 16:30