老师您好,想问下2021年开的30万的发票(建筑业),然后2024年才结算,甲方告知发票开多了,我司实收工程款145000元,甲方说剩下的发票需要退票,是由甲方那边先发起申请红冲吗?我们这边也是需要开红冲发票吗?具体流程是怎么操作呢?

大莹。
于2024-07-31 17:08 发布 814次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-31 17:09
你好专票对方认证了吗?
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同学你好,5000元不给,总得有个理由吧, 对方说了具体什么理由吗
如果就是不给,那就记入 营业外支出,
2025-11-01 18:07:13
你好专票对方认证了吗?
2024-07-31 17:09:10
你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-04 13:53:54
你好,那你就是全部红冲与这个工程有关的哦
2020-07-29 17:06:08
您好,会计学堂有发票红冲的课堂,第十节内容,可以学习下。
https://www.acc5.com/course/course_10464.html
普通发票红冲流程
第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)
第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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