送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-07-31 17:09

你好专票对方认证了吗?

郭老师 解答

2024-07-31 17:10

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。

录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。

大莹。 追问

2024-07-31 17:22

老师您好,发票甲方已经认证了。发票开了那么久现在才红冲会对我司有什么影响吗?

郭老师 解答

2024-07-31 17:25

银行实际业务的就不会有影响。

大莹。 追问

2024-07-31 17:29

请问这个红冲是需要由甲方先发起吗?因为是纸质的发票

郭老师 解答

2024-07-31 17:29

你好,销售方开红字发票,购买方开红字确认单。

大莹。 追问

2024-07-31 17:30

在网上查询是这个流程

郭老师 解答

2024-07-31 17:30

是开票盘的,你是用开票盘还是电子税务局?

郭老师 解答

2024-07-31 17:31

我给你的是电子税务局里面开的,你自己判断一下就可以了。

大莹。 追问

2024-07-31 17:35

可是我不是一整张发票红冲喔,在电子税务局的那个流程是自己红冲就行了?那以前交的税是怎么处理呢?

郭老师 解答

2024-07-31 17:37

你看一下你选的销售折让能开一部分吗?不能的话就全部红冲再重新开。
之前缴纳的税款在这个月红虫影响这个月的销售额,抵扣这个月的销售额

大莹。 追问

2024-07-31 17:44

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2024-07-31 17:46

不用客气,工作愉快。

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你好专票对方认证了吗?
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你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-04 13:53:54
你好,那你就是全部红冲与这个工程有关的哦
2020-07-29 17:06:08
您好,会计学堂有发票红冲的课堂,第十节内容,可以学习下。 https://www.acc5.com/course/course_10464.html 普通发票红冲流程 第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击) 第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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