送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2025-11-01 18:07

同学你好,5000元不给,总得有个理由吧, 对方说了具体什么理由吗

如果就是不给,那就记入  营业外支出,

sanny 追问

2025-11-01 18:15

就是按照实际结算不给5000元,但是之前我们已经开具了发票,站在税法上面这种情况属于可以计入营业外支出吗?

apple老师 解答

2025-11-01 18:31

对的,本来应该收回的应收账款,被客户强行扣押了不给,形成了坏账,那么,在会计处理上计入 营业外收支出

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同学你好,5000元不给,总得有个理由吧, 对方说了具体什么理由吗 如果就是不给,那就记入 营业外支出,
2025-11-01 18:07:13
你好专票对方认证了吗?
2024-07-31 17:09:10
你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-04 13:53:54
你好,开票系统申请红字发票,税局审批通过了就根据通知单号码录入开
2021-10-14 22:24:59
您好,会计学堂有发票红冲的课堂,第十节内容,可以学习下。 https://www.acc5.com/course/course_10464.html 普通发票红冲流程 第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击) 第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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