老师,我们有办离职的,我已经办离职了,显示这个是哪 问
您好,您这个是操作什么呢? 答
老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
老师,有个问题,就是他们的报销单报销,一张单子上有 问
你好,这些没有发票的费用也正常的进入到费用里面,只是这些没有发票的费用,需要在核算修改的时候纳税调整 答
老师,以公司名义购买黄金用来出售的话,买进卖出按 问
您好,不是的,这个不是按差价,按实际的 答
老师,员工报销提供的发票411.7元,公司付款412元,0.3 问
您好,按照412做账,差额0.3纳税调整 答


酒店费用如果是进项发票的话,分录借方是管理费用差旅费,贷方是进项税,还有一个是什么,,,,现金支付
答: 你好,具体是酒店的什么费用支出?
进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?
答: 费用是6月的 借:管理费用 应交税费-增值税0-进项 贷:其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师2025年有一张进项发票,也是电子税务局找不到,我进入待认证进项税了,但是一直没有勾选,我也没有结转,我直接进费用可以么,也就是,借管理费用,贷待认证进项税
答: 您好,是的,需要从待认证进项转到费用里面的






粤公网安备 44030502000945号



独木不林 追问
2024-07-24 18:24
bamboo老师 解答
2024-07-24 18:25