送心意

家权老师

职称税务师

2022-07-08 11:25

费用是6月的
借:管理费用
     应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-07-08 11:55

到底是按照抵扣时间还是按照支付时间做账

家权老师 解答

2022-07-08 13:08

收到发票就在6月份做账呀

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相关问题讨论
费用是6月的 借:管理费用      应交税费-增值税0-进项 贷:其他应付款
2022-07-08 11:25:44
你好,具体是酒店的什么费用支出? 
2022-01-13 20:47:37
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-10 13:41:33
您好,请问你们是开了专票吗?比对不出来
2019-01-15 16:33:09
您好!你根据的你利润表对应项目填就可以了。这个跟利润表科目是对应的
2017-10-23 11:33:41
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