进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?

变参变量变焦变形金刚
于2022-07-08 11:24 发布 930次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-08 11:25
费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
相关问题讨论
费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
2022-07-08 11:25:44
你好,具体是酒店的什么费用支出?
2022-01-13 20:47:37
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-10 13:41:33
借:管理费用
贷:进项转出
2022-06-10 10:32:39
五月份借管理费用贷其他应付款吗?如果是的话,六月份借其他应付款贷银行存款。
2022-07-03 15:18:52
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