四月份我补交了17年10月份的附加税1000,如何做分录

秀
于2018-05-08 14:00 发布 593次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好!
借 税金及附加 1000
贷 银行存款 1000
2018-05-08 14:01:28
你好,
增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
所得税与附加税,上年度有计提 吗
2018-10-06 10:30:45
你好 借;应交税费——某某税款 贷;银行存款
2018-09-03 09:25:02
你好,什么原因让你们补交的增值税啊?因为没有跨年度按正常的缴纳分录做就可以。罚款和滞纳金直接计入营业外支出。
2021-12-31 17:41:27
补交的是3月的增值税,退的是4月份多交的增值税,金额相差了一点。是因为3月份未开具发票里没有提前填一笔收入,4月份开了16点的发票
2019-08-01 12:32:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


