请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
老师,您好,小微公司,没业务,只挂了6个人,并有社保,这些 问
同学,你好 不可以的 答
1. 华东公司为增值税小规模纳税人,本期购入一批商 问
商品短缺25%,其中5%为合理损失,合理损失不影响存货总成本(仅提高单位成本);剩余20%短缺原因待查,这部分对应的成本需从存货成本中扣除。因此,实际成本为总成本扣除不明原因短缺部分的成本: {实际成本} = 56.5 ×(1 - 20%) = 56.5 × 0.8 = 45.2 万元} 答案:45.2万元 答

老师,账上挂着其他应付款-老板 ,金额有207万多,这是之前会计的历史遗留问题。不知道有啥好的方式冲这个其他应付款吗?希望老师能给个合理的建议,谢谢老师。
答: 你好,是贷方余额吗?实际是已经还款了吗?
公司收到水费,一部分是员工垫付的,我做的其他应付款,现在老板要求全部做成收入,另一个会计说,建议所有的收入通过其他应付过度,在做成收入,我可以不通过其他应付过度,直接做成收入吗?
答: 你好!员工垫付部分按规定应该是从其他应付款过渡一下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,其他应付款挂在老板账上的钱为负数,多付的钱年底要不要还回来,老会计说不用,公司又没有清算,到底是怎样的?
答: 既然负数,相当于老板多拿走钱,如果年底不还,可能被视为分红,需要缴纳个税。








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墨墨子 追问
2018-05-08 11:06
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2018-05-08 11:06
墨墨子 追问
2018-05-08 11:08
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2018-05-08 11:12