一般纳税人,这个月这个收入是5万,进项是3万,还有上月留底1万,那这个月交税是1万。那我这个月计提税时,借:应交税-应交增(销项) 5万,贷:应交税-转出未交1万,,那么,贷:应交税费-应交增(进项) 应该是多少 ?????是这个月的进项3万,还是加上上月留底的1万,应该是4万???如果进项写这个月的3万,那分录就不平了呀

半城烟沙
于2018-05-07 11:14 发布 996次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-07 11:18
急急急
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你好,需要先结转借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税,缴纳借应交税费-未交增值税贷银存
2018-10-21 11:00:44
月底结转时,借;应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。
下月交税时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
2020-01-02 13:19:49
这个5万元是不是你们的销项税额
2018-05-07 11:31:45
您好!进项税科目设置应交税费-应交增值税-进项税额,销项税额设置科目为应交税费-应交增值税-销项税额,比如该公司收到材料采购发票,分录是借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行 存款
该公司销售产品取得收入 分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-01-25 10:07:58
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-08-02 17:22:48
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2018-05-07 11:36
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2018-05-07 11:42
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2018-05-07 11:58