老师,你好。同一客户5月份开具蓝字发票金额507055.76元,6月份开具红字发票金额507055.76元,另开具蓝字发票679263.29元,请问6月份账务怎么做?是不是先把5月份507055.76元做主营业务收入相反分录,然后再做一笔正常主营业务收入为679263.29元的分录?还是直接做主营业务收入金额为172207.53的分录?

活力的芝麻
于2024-07-06 15:07 发布 440次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-07-06 15:09
先冲减之前的做红字分录,然后再做蓝字发票的分录
相关问题讨论
先冲减之前的做红字分录,然后再做蓝字发票的分录
2024-07-06 15:09:00
正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12
您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41
你好,冲主营业务收入。
2024-03-19 13:32:47
可以的,可以这么做的。
2022-06-08 10:24:31
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活力的芝麻 追问
2024-07-06 15:11
朴老师 解答
2024-07-06 15:19