老师您好, 1、我们需要卖固定资产给我们客户,固定资产购买价格171000元,折旧金额:144013.687元,卖给客户价格是139000元,会计分录怎么写 2、客户欠我们10万元的顾问费,发票开具后,会计分录怎么写? 3、我们欠客户239000元,客户欠我们10万元加上汽车的钱正好抵消了这笔欠款,不走银行汇款,直接抵账,会计分录要怎么填写?(欠客户的钱一直挂在其他应付款里)
姜姜
于2024-07-02 15:08 发布 199次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2024-07-02 15:10
1. 出售固定资产的会计分录如下:
- 先将固定资产转入固定资产清理:
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借:固定资产清理 26986.313
累计折旧 144013.687
贷:固定资产 171000
- 出售固定资产收到价款:
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借:银行存款 139000
贷:固定资产清理 139000
- 结转固定资产清理净损益:
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借:资产处置损益 13986.313
贷:固定资产清理 13986.313
2. 客户欠 10 万元顾问费,开具发票后:
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借:应收账款 100000
贷:主营业务收入 100000
3. 抵消欠款的会计分录:
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借:其他应付款 239000
贷:应收账款 100000
固定资产清理 139000
相关问题讨论

1. 出售固定资产的会计分录如下:
- 先将固定资产转入固定资产清理:
复制
借:固定资产清理 26986.313
累计折旧 144013.687
贷:固定资产 171000
- 出售固定资产收到价款:
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借:银行存款 139000
贷:固定资产清理 139000
- 结转固定资产清理净损益:
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借:资产处置损益 13986.313
贷:固定资产清理 13986.313
2. 客户欠 10 万元顾问费,开具发票后:
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借:应收账款 100000
贷:主营业务收入 100000
3. 抵消欠款的会计分录:
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借:其他应付款 239000
贷:应收账款 100000
固定资产清理 139000
2024-07-02 15:10:03

欠的法律顾问费是做应付账款还是其他应付款呢
应付
2020-12-23 15:18:46

你好,对方是个人还是单位?
2019-12-12 15:41:36

那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42

您好,其他应付款应该是可以添加的
2019-12-17 21:31:55
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