老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


科目余额表本年利润是正数有余额,然后结转本年利润科目余额表平了。借,本年利润,贷,利润分配-未分配利润,但利润表本年利润是负数亏损,盈利了是借,利润分配-未分配利润,贷,本年利润。为什么科目余额表要借,本年利润,贷利润分配-未分配利润,才平
答: 你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
利润分配科目下有好多个二级科目,为什么老师写的年末未分配利润等于利润分配科目的余额?年中因为没有进行分配和提取公积金,所以未分利润等于本年利润和利润分配的的余额吗?
答: 你好,本年利润都要结转到利润分配-未分配利润中,如果 没有分配和提取盈余公积金! 期末未分配利润=未结转的本年利润和未分配利润,你的理解正确的!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,年末12月要把本年利润科目余额转入利润分配-未分配利润科目对吗
答: 对的是的是这么做。







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车车 追问
2024-06-28 11:55
微微老师 解答
2024-06-28 11:57