老师,请问一下,我公司职工宿舍用的电费,发票入账时:借:薪酬--福利费 4 1 应交税费--进项税 1 贷:应交税费--进项转出 1 应付账款--A公司 5 ; 员工电用超自行在公司购买时:借:银存 2 贷:其他收入--未开票收入 1 应交税费--销项税 1 那转供电给员工的时候,做完其他收入,对应的成本怎么结转呢?

木木
于2024-06-12 10:18 发布 99次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,成本就我们购进的电费成本
2024-06-12 09:35:19
不好意思,我刚想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回呀。
2024-06-12 10:20:12
同学您好,可以根据宿舍标准用电总额和超标准的用电总额,两者的比例,把发票金额进行分摊,一部分划分为福利费,一部分划为其他业务成本,然后再把其他业务成本对应结转哦。
2024-06-12 10:26:15
你好,贷应收账款是欠你们款项
2018-10-27 15:01:41
您能将业务背景介绍一下吗?老师才好判断您公司是否需要做进项税额转出。
2018-11-09 11:15:09
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