送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-07 19:30

您好,这是收到委托方开具的增值税专用发票时:
借:受托代销商品款10000
应交税费——应交增值税(进项税额)1300
贷:应付账款11300

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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好;   转出未交增值税先把这个 金额转到  未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看   
2023-01-04 15:35:39
一、 月末凭证摘要 摘要直接写:结转当月未交增值税 二、 年末凭证摘要 摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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