2月份预付了3到6月份的房租,预付的时候没开发票,等到3月份的时候给我们开了3个月房租的发票,这个经济业务怎么做分录呢,包括后面摊销怎么做分录呢
大师兄
于2018-04-26 10:39 发布 715次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2月份
借:预付账款 贷:银行存款
3月份收到发票
借:待摊费用 贷:预付账款
每个月摊销
借:管理费用 贷:待摊费用
2018-04-26 10:41:15

你好! 房租可以去税务局代开发票,根据权责发生制费用在五年内进行摊销借:长期待摊费用 贷:银行存款
2019-06-03 09:19:55

对方开具了2张发票,一张4万,一张14万的?--这个是合计18万的发票了?
2019-10-23 12:11:00

你好 你们租金是怎么支付的 已经付款了一年了吗?
2019-11-08 08:53:13

付款做借其他应付款 贷银行,取得发票做借长期待摊费用 贷其他应付款,按月摊销做费用借管理费用 贷长期待摊费用
2019-10-05 09:55:08
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