老师你好,我想问一下公司2-3月份的高速费用4月份才开票出来抵扣了,那我应该怎么做账处理呢?当时已经全额入了管理费了,那我现在是:借 应交税费-应交增值税-进项税额;贷 管理费用 ?
奇异果
于2024-05-22 15:13 发布 210次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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