老师,我们23年开的一张专票,这个月对方公司说没备注,让重新开一张同等金额的发票,再开一张红字发票,这样的话这个月是不是也不需要交税,23年的汇算清缴也不需要调整吧。这个发票这个月还需要做凭证吗?

优雅的柚子
于2024-05-21 14:15 发布 284次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-21 14:18
那个不影响交税的
贷:收入 负数
贷 收入
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那个不影响交税的
贷:收入 负数
贷 收入
2024-05-21 14:18:28
同学,你好
做红字负数分录
2022-11-27 19:43:41
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-07-13 14:25:15
您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-11-27 19:48:47
你好,跨年了,不可以再抵扣去年的收入了,这个收入负数是要汇总到你今年的总收入里面的。
2022-03-10 16:42:56
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优雅的柚子 追问
2024-05-21 14:27
家权老师 解答
2024-05-21 14:31